內(nèi)審體系建設(shè)不到位(企業(yè)實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核探析)

企業(yè)實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核探析

現(xiàn)在,越來越多的企業(yè)按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系,并取得了體系認(rèn)證的證書。質(zhì)量管理體系建立之后不是一勞永逸的,它是需要不斷完善和提高的。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核可以及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正預(yù)防措施,確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。審核:為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于企業(yè)實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核探析的知識,歡迎閱讀。

一、企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中存在的問題

通過ISO9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)每年都會制訂內(nèi)部審核計劃,對企業(yè)質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行審核。但是因種種原因,企業(yè)的內(nèi)部審核還存在以下問題:

(一)檢查表編制不合理, 指導(dǎo)性不強

檢查表是審核員進(jìn)行審核的依據(jù)之一,編制的是否合理直接影響到審核的質(zhì)量。很多時候檢查表的內(nèi)容固定不變,使審核員在進(jìn)行現(xiàn)場審核時失去了靈活性和主動性,變成機械的填滿檢查表就完成審核任務(wù)了。

(二)審核記錄過于簡單

審核記錄對事實的描述不清楚,記錄的不是具體的事實,而是個人根據(jù)經(jīng)驗的推斷或判定的結(jié)論,造成不符合項對象不明確,整改時發(fā)生部門間的.推諉、扯皮現(xiàn)象。

(三)避重就輕的開不符合項

審核中發(fā)現(xiàn)的問題,只按審核員個人的看法來判斷,缺乏客觀性和公正性,而且為了以后的跟蹤驗證方便,只挑容易整改的開,對一些涉及面較廣,整改有一定難度的不符合項不反映,審核質(zhì)量大打折扣。

(四)審核流于形式

審核時間安排太短不能全面系統(tǒng)地進(jìn)行審核,加上審核員的責(zé)任心不強,發(fā)現(xiàn)問題不全面,更有企業(yè)在外審之前搞突擊內(nèi)審內(nèi)審體系建設(shè)不到位,隨便弄幾個無關(guān)緊要的不符合應(yīng)付,只追求形式上的完成,審核起不到改進(jìn)的作用。

二、質(zhì)量管理體系存在問題的原因分析

(一)領(lǐng)導(dǎo)不重視

沒有把內(nèi)部審核當(dāng)成一個改進(jìn)的機會,審核時沒有配備必要的人力、物力和財力,只是安排了幾個人對各個部門審核一下,有個記錄可以應(yīng)付外審就行了。

(二)審核員培訓(xùn)不到位

審核員在取得審核員證書后,一般就很少再進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)了,對標(biāo)準(zhǔn)的理解有限。審核時就按自己的理解來進(jìn)行,審核帶有較強的主觀性。

(三)檢查、 考核制度不健全

內(nèi)部審核沒有和日常的檢查相結(jié)合,有的部門平時沒有按程序文件執(zhí)行,但只要在審核前突擊補齊各項記錄,照樣通過審核,做得好與不好都一樣,時間久了大家產(chǎn)生了應(yīng)付心理,影響了質(zhì)量管理體系的正常運行。

三、采取的對策

實施內(nèi)部審核各個企業(yè)都有自己的做法,筆者所在的是一家專業(yè)生產(chǎn)電子元器件的企業(yè),公司質(zhì)量管理體系建立運行了15年,期間經(jīng)歷了數(shù)十次的內(nèi)部審核。筆者根據(jù)多年的審核經(jīng)驗,針對上述內(nèi)部審核中存在的問題,建議采取以下對策:

(一)領(lǐng)導(dǎo)支持

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,涉及到各個職能部門和生產(chǎn)加工全過程,領(lǐng)導(dǎo)的支持是做好質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的關(guān)鍵。只有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識了內(nèi)部審核的重要性,才會從實際行動上支持內(nèi)審,給內(nèi)部審核配備充分的資源,比如成立內(nèi)部審核的管理部門,親自參加內(nèi)部審核的首、末次會議,主動了解質(zhì)量管理體系內(nèi)審中的不符合,對涉及到多部門的共性問題召集相關(guān)人員進(jìn)行原因分析,并采取相應(yīng)的對策。

(二)建立高素質(zhì)的審核員隊伍

審核員素質(zhì)的高低直接影響審核的效果,企業(yè)應(yīng)不斷提高審核員素質(zhì)。

1.審核員組成。從各個部門選聘有專業(yè)技術(shù)知識、富有管理經(jīng)驗、具有強烈責(zé)任感、溝通能力強,并且通過內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。

2.加強培訓(xùn)。提高審核員的素質(zhì) 由于審核員來自各部門,而且兼職居多,每個人對標(biāo)準(zhǔn)的理解有深淺,現(xiàn)場審核的經(jīng)驗也不同,審核員的素質(zhì)能力相差較大,對審核員的培訓(xùn)顯得非常必要。培訓(xùn)采取內(nèi)培或外培的方式進(jìn)行。

內(nèi)培:每年請企業(yè)內(nèi)有經(jīng)驗的內(nèi)審員進(jìn)行審核技巧的培訓(xùn);請企業(yè)內(nèi)技術(shù)人員對審核員進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)知識培訓(xùn),使審核員能結(jié)合生產(chǎn)實際完成審核任務(wù)并可以指

導(dǎo)質(zhì)量管理體系的實施。外培:將審核員外派到培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)班進(jìn)行專門的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。同時每年還可以安排審核員到審核工作做得出色的企業(yè)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí),交流審核經(jīng)驗和心得。

(三)做好審核前的準(zhǔn)備

審核前的準(zhǔn)備工作做的是否充分,是內(nèi)部審核目的是否達(dá)到的一個保證。

1.制定審核計劃,成立審核組。合理的審核計劃

可以提高審核的效率。計劃包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核員及時間安排等內(nèi)容。其中對審核時間的安排是最重要的,應(yīng)將審核時間安排的盡量充裕,讓審核員可以進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。根據(jù)審核計劃由管理者代表授權(quán)成立審核組,任命資深的審核員擔(dān)任審核組長,明確審核員分工,同時注意審核員應(yīng)審核與自己無關(guān)的工作。審核組成員采取新老搭檔、不同專業(yè)的審核員相結(jié)合的方式,這樣不僅為質(zhì)量管理體系運行培養(yǎng)了后備力量,也利于各個專業(yè)人員的深入審核。為了讓內(nèi)部審核可以更深入的進(jìn)行,審核特殊或關(guān)鍵工序還聘請技術(shù)專家擔(dān)任審核員,使審核時能發(fā)現(xiàn)深層次的問題。

2.編制檢查表。檢查表是審核員在現(xiàn)場審核的依據(jù)之一。現(xiàn)場審核任務(wù)繁重,審核員有時會因為審核時間、抽樣或?qū)徍藘?nèi)容等影響審核的質(zhì)量和進(jìn)度。檢查表能使審核員在審核時保持審核目標(biāo)的清晰和明確,減少隨意性和盲目性,確保審核的完整性內(nèi)審體系建設(shè)不到位,提高審核的效率。每次審核前由資深的審核員根據(jù)審核計劃要求,結(jié)合以往資料編制檢查表,內(nèi)容包括:檢查項目,檢查驗證的方法和抽樣數(shù)量,現(xiàn)場審核記錄、評價等。每次審核結(jié)束后審核員都對檢查表的適用性進(jìn)行反饋,以便下次審核時對檢查表的改進(jìn)。

(四)重視現(xiàn)場審核, 做好審核記錄

現(xiàn)場審核是整個審核工作的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)。在現(xiàn)場審核中,審核員要正確掌握并運用好審核的技巧和策略,運用“看、問、查”的方法進(jìn)行現(xiàn)場審核。

內(nèi)審體系建設(shè)不到位

1.現(xiàn)場審核突出主要過程 按過程的方式進(jìn)行審核時,涉及的部門比較多,審核前要做好溝通工作。審核時可以采取先看文件資料,做到心中有數(shù),然后再去現(xiàn)場審核符合性?,F(xiàn)場審核一般按受審核方的工作流程進(jìn)行,突出對主要過程如設(shè)計、過程控制、檢驗和試驗等的審核。按部門進(jìn)行審核時,要依據(jù)各部門涉及過程職責(zé)的重要程度,對重要部門進(jìn)行重點審核。對審核中發(fā)現(xiàn)有問題的地方多抽樣本進(jìn)行確定。

2.做好審核記錄。記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供完成活動證據(jù)的文件。審核員在審核時要把記錄寫完整,記錄中多使用事實描述的語言,抽樣時記錄應(yīng)盡量詳細(xì),便于整改的進(jìn)行。

(五)關(guān)注發(fā)現(xiàn)的問題

審核中會發(fā)現(xiàn)很多問題,若將發(fā)現(xiàn)的問題都開不符合,不僅影響責(zé)任部門的整改積極性,也無法突出整改的重點。每次內(nèi)審后立即召開審核組會議,交流審核發(fā)現(xiàn),對共性問題、反復(fù)出現(xiàn)的問題、對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的問題開出不符合項,其余問題列出清單交由責(zé)任部門整改,有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

審核員對不符合的整改效果要進(jìn)行驗證。如果采取措施的效果未能達(dá)到預(yù)期目的,則要求責(zé)任部門再次分析原因采取措施,并再次驗證直至有效。

(六)內(nèi)部審核與工作檢查相結(jié)合

每年除了有計劃的審核外,在每季度進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查、工藝紀(jì)律檢查、現(xiàn)場檢查時,對制造部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系運行情況檢查;在客戶來現(xiàn)場考察前對相關(guān)部門的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行檢查。這樣使內(nèi)部審核變得常態(tài)化,有利于質(zhì)量管理體系的健康發(fā)展。

(七)建立獎懲分明的考核制度

根據(jù)質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表,對主、次要職責(zé)制訂出量化的考核標(biāo)準(zhǔn)。對每次審核、檢查中出現(xiàn)的不符合的責(zé)任部門扣分,年底進(jìn)行匯總評價,對質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況好的部門給予獎勵,對重復(fù)出現(xiàn)類似不符合的部門給予一定的處罰。通過考核,激勵職工的積極性,自覺按程序文件執(zhí)行。

【企業(yè)實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核探析】相關(guān)文章:

1.企業(yè)實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核解析

2.提高企業(yè)審核模式與內(nèi)部審核質(zhì)量

3.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核演講稿

4.內(nèi)部質(zhì)量審核總論

5.ISO 9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方法2017

6.ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方法

7.提高企業(yè)審核模式與內(nèi)部審核質(zhì)量的方法

8.質(zhì)量管理體系認(rèn)證實施增值審核方式

更多財稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財務(wù)培訓(xùn)請關(guān)注理臣咨詢 素材來源:部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng),無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。

企業(yè)稅務(wù)籌劃方案 首次免費咨詢

400-835-0088

聯(lián)系我們Contact Us

福建公司:泉州市晉江萬達(dá)寫字樓B座2306

香港公司:香港九龍觀塘創(chuàng)業(yè)街25號創(chuàng)富中心1907室

廈門公司:廈門市思明區(qū)湖濱北路10號新港廣場15樓

電話:400-835-0088(企業(yè)財稅資本問題24小時服務(wù))

郵箱:zx@lichenkj.com

致客戶To Customers

希望自己做的事讓足夠多的人受益,這是我

人生理想和目標(biāo)。無論我們做的教育還是咨詢還是資 本,都是在幫助別人成功。 -理臣創(chuàng)始人 李亞

了解更多Subscribe

理臣咨詢微信二維碼

關(guān)注理臣官方微信

CopyRight ? 理臣咨詢 版權(quán)所有 閩ICP備20008917號網(wǎng)站備案