Q:老師您好!1、非同一法人(法人的親戚) 是否可以在同一地址 注冊(cè)一個(gè)有限公司 和一個(gè)個(gè)體戶 2、上述有限公司有一部分客戶是不要發(fā)票的 那是否可以用個(gè)體戶對(duì)外簽合同 把無票的收入做到合法化呀 或者說個(gè)體戶要怎么經(jīng)營才能合法化 謝謝
A:有限公司可以先賣給個(gè)體戶全部開票,價(jià)格可以低一些,然后個(gè)體戶再賣給不要票的客戶,按照正常價(jià)給到客戶。目的是通過價(jià)差,轉(zhuǎn)移一點(diǎn)到個(gè)體戶收入和利潤。個(gè)體戶辦多少個(gè),根據(jù)公司需要。但是個(gè)體戶最好不要是老板親戚。
Q:老師,公司從3月份開始做內(nèi)賬,去年個(gè)人找銀行借款20萬用做公司運(yùn)營,每月在還利息,我現(xiàn)在建帳這部借款要怎么記錄呢?以前還的那部分要記上嗎?要不要體現(xiàn)借的20萬本金呢?
A:如果這個(gè)款是銀行直接放給企業(yè)賬戶上,利息及借款都入公司賬。如果借款是直接放貸給老板個(gè)人,這個(gè)借款及利息與公司無關(guān)?,F(xiàn)在你只能通過公司和老板之間再簽個(gè)合同,老板借款給公司,這樣體現(xiàn)的是其他應(yīng)付款老板及利息。
Q:老師,我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目:準(zhǔn)備在廣州租入農(nóng)村的規(guī)劃建設(shè)用地,花一百萬左右搭棚鋪地后轉(zhuǎn)租出去,這樣的項(xiàng)目用個(gè)人,廣州的個(gè)體戶和有限公司哪種形式規(guī)劃稅負(fù)最低呢?
A:如果能核定征收,用個(gè)體戶。不能核定,用有限公司
Q:老師,公司股東之一購買材料款,沒找公司報(bào)銷,個(gè)人賬戶付款的,然后說轉(zhuǎn)成股份,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?股份會(huì)稀釋嗎?股權(quán)7:3的
A:這個(gè)材料買的時(shí)候是發(fā)票開給公司嗎?如果是這樣,分兩步,第一步正常原材料做賬有進(jìn)賬抵扣,貸方,其他應(yīng)付款,這個(gè)股東。第二步,借,其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本。這個(gè)屬于增資擴(kuò)股,股份要被稀釋
Q:老師,老板的親戚個(gè)體戶給我們公司開票,我們把錢轉(zhuǎn)給個(gè)體老板,個(gè)體老板通過什么路徑可以安全的把錢再轉(zhuǎn)回公司呢?
A:你們向個(gè)體戶采購。他開發(fā)票給你公司,個(gè)體戶扣完該交的稅后,錢只能回到這個(gè)親戚私卡了。如果轉(zhuǎn)到公司,只能親戚再借款給公司,否則業(yè)務(wù)就不對(duì)了
Q:老師,我想問一下,《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》跨年的成本費(fèi)用簡化處理,21年的成本費(fèi)用票直接坐到22年,是不是不需要通過利潤分配未分配利潤直接按二二年的票正常做
A:如果費(fèi)用金額小,開票日期是22年,你就直接當(dāng)22年的做就好,不要費(fèi)勁了。如果金額特別大,對(duì)上年利潤有重要影響,通過以前年度損益調(diào)整做
Q:我想問一下,500元以下免增值稅和800元以下免個(gè)稅,這兩個(gè)有點(diǎn)不懂,有點(diǎn)兒弄混了,是500元以下不需要票,免增值稅是什么意思啊,800元以下不交個(gè)稅,那是不是800元以下需要拿發(fā)票過來,500元以下收據(jù)入賬這個(gè)一個(gè)人一個(gè)月可以多次嗎。就是說比如三月9號(hào)收款方開了一張400元的收據(jù),然后3月10號(hào)又開了一張300元的收據(jù),這樣可不可以?是不是都能稅前扣除
A:當(dāng)月是同一交易對(duì)象,發(fā)生多次交易,則按照累計(jì)支付不含稅金額在500元。
Q:我的地址變更了,但有的供應(yīng)商開的票還是原來的地址,因與原供應(yīng)商沒有往來沒辦法退回去重開,這種情況能稅前扣除嗎
A:僅是地址有問題,可以抵扣
Q:請(qǐng)問2021年4季度計(jì)提了50萬成本,匯算清繳前只收到40萬,剩下的10萬收不回來了,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
A:做以前年度損益調(diào)整,成本調(diào)回來。相應(yīng)所得稅同時(shí)調(diào)增
Q:老師,公司流水很大,大多都是微信支付寶收款,有一半是客戶不要發(fā)票私戶收的,有些是預(yù)收貨款,請(qǐng)問這個(gè)款我應(yīng)該怎么處理才沒有風(fēng)險(xiǎn)?
A:做無票收入申報(bào)。同一家預(yù)收賬款不能長期掛賬,否則稅務(wù)推定你是延遲納稅,故意不轉(zhuǎn)為收入
Q:我們公司是一般納稅人,把廠房租賃其他公司了,要給他們開發(fā)票,稅收分類編碼選哪個(gè)?稅率是多少?
A:經(jīng)營租賃*房租出租,編碼你在開票系統(tǒng)查,稅率9%
Q:老師,請(qǐng)問下公司收到了虛開的普票,21年已使用,但是跟業(yè)務(wù)類型不匹配,用的是虛開的替票,現(xiàn)在對(duì)方公司被查,涉及到了我們,稅務(wù)要求我們提供虛開發(fā)票的情況說明和憑證,發(fā)票,報(bào)銷單,但是我們現(xiàn)在不知道這張發(fā)票到底是誰開來的,報(bào)銷單和憑證,發(fā)票也都對(duì)應(yīng)不上,這個(gè)怎么處理比較好,怎么跟稅務(wù)解釋呢
A:如果是知道還虛開,問題就很大。所以現(xiàn)在只能咬定不知情,非惡意虛開,但是公司財(cái)務(wù)這么亂,什么都對(duì)不上,這個(gè)以后要規(guī)范每一次業(yè)務(wù)。你只能說之前財(cái)務(wù)混亂,現(xiàn)在搞不清了,以后財(cái)務(wù)好好整改,有個(gè)好態(tài)度
Q:雪梅老師我是小規(guī)模建筑分公司,獨(dú)立核算,怎么能享受小微呢
A:分公司(無論是否獨(dú)立核算)不具有法人資格,不是所得稅納稅人,不能單獨(dú)享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,只能將其從業(yè)人員、應(yīng)納稅所得額和資產(chǎn)總額指標(biāo)匯總到總機(jī)構(gòu),總機(jī)構(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)才可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
Q:老師,個(gè)體戶一個(gè)季度收入收入40萬,都是無票收入,會(huì)不會(huì)被查,對(duì)方不要發(fā)票。如果我按對(duì)方戶頭開過去,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
A:直接申報(bào)無票收入
Q:老師,我們公司是賣電動(dòng)汽車的,有幾個(gè)公司老板湊的錢,在由我們一家去買車,買回來再以同等的價(jià)格賣給幾個(gè)老板,這樣開票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
A:不行,這個(gè)建議很怪。你應(yīng)該直接當(dāng)幫他們代采購,發(fā)票不要開你們家,直接由電動(dòng)車銷售商開給幾個(gè)老板就可以了