財務內審自查報告(內審自查報告)

內審自查報告

根據《隴西縣教育體育局教育經費內部審計整改通知書》文件精神,結合我校審計檢查實際情況,現就我校本次整改情況報告如下:

內審自查報告

一、健全組織財務內審自查報告,強化領導

為確保此次整改工作順利進行,我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據規(guī)范整理裝訂的自查整改小組,積極開展自查整改工作。

財務內審自查報告

二、嚴格清查,不走過場

成立整改小組后,我校按要求認真落實文件精神財務內審自查報告,對照文件內容進行自查,制定了相應工作的方案,及時發(fā)現和解決存在的問題,以期達到“及時發(fā)現、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標,使學校保持良性運行的軌道。

三、認真自查,及時整改

財務內審自查報告

我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。

1、規(guī)范財務收支結轉,規(guī)范記賬科目。

2、對不準確的.數據進行核算,找出了原因并進行了重新整理記賬。

財務內審自查報告

3、對所有票據進行自查,沒有附清單的票據已全部補辦齊全。

4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對,并分開記賬。

5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。

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